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ERP管理软件与金蝶K3有什么区别
1、软件范畴不同:金蝶KKIS专业版软件都属于ERP软件(企业资源管理软件),ERP系统是企业资源计划 (Enterprise Resource Planning) 的简称,应用于企业销售管理、生产管理、仓存管理、财务管理等。
2、从范围上来看:财务软件是ERP的一部分。ERP软件一般按照模块可以分成:财务管理、销售管理、后勤管理(采购管理、售后服务管理和库存管理)、生产管理和人力资源管理等。
3、金蝶k3是金蝶公司开发的ERP系统中的一个版本。类似的,全管软件开发的ERP系统,就叫全管ERP系统 不同品牌的ERP系统,功能也不同。
4、区别(概括)正确的说法应该是,ERP软件和金蝶财务软件的区别,细分又可以分为ERP与进销存软件的区别以及ERP与财务软件的区别。
5、实现经济效益的最大化。K3系统在国内ERP系统做的还是非常好的,界面清晰简洁、功能也全面,而且可以面对不同用户进行二次开发。与国外同类系统相比,性价比高,中文支持好。各企业都可利用ERP系统进行有效管理。
金蝶k3反结账怎么反
有反结账权限用户,登录相应的账套。登录系统后,按照路径找到[反结账处理]按钮双击。如果感觉查找不便,也可以直接在界面右上角直接输入反结账的快捷编号20060后回车。这时会弹出[反结账]操作界面。
打开软件后,按Ctrl+F12,直接点击“完成”即可。直接点期末结帐可以有反结帐的选择。反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11。
首先进入总账系统,进入【结账】环节,进行反结账。输入帐套密码,完成反结账,按Ctrl+Shift+F6 ,出现反结账输入密码界面。完成反结账,可以连续反结账。点击【实时导航】开始反记账操作。
点击总账下的月末结账,本月份的是否结账没有Y标志。如果已经打上了Y标志,需要先反结账。反结账的操作是在该界面上,同时按键盘上的Ctrl+Shift+F6,输入账套主管密码就可以完成反结账。
金蝶软件反结账的方式如下:首先,需要进入财务软件的主界面,并选择账务处理模块。然后,在账务处理模块中点击期末结账按钮。
对于具有反结帐权限的用户,请登录到相应的帐户集。登录系统后,单击库存核算,找到[防结帐]按钮,然后双击它。如果发现搜索不便,也可以直接在界面的右上角输入反结帐快捷方式号码20060,然后按Enter。
金蝶k3怎么修改凭证
进入金蝶k3财务软件的系统,点击凭证查询,找到需要修改的凭证,双击需要修改的凭证,进入凭证修改界面,把错误的凭证修改成正确的(比如科目名称,金额),然后点击保存按钮,就可以把之前错误的凭证修改成正确的的。
这个情况比较多,是你已经记账了还是刚做完需要修改,前者的话需要反记账,再取消审核,再找到需要修改的凭证,也就是说倒回去走就行了,若是后都相对简单,直接找到修必就行了。
修改金蝶K3WISE中生成领料自动生成凭证模板的科目,可以按照以下步骤进行:在K3WISE系统中,进入“财务管理”-“智能核算”-“凭证模板设计”-“生成领料自动生成凭证模板”。
金蝶K3期末结账流程怎么操作
1、打开金蝶财务软件标准版,进入“账务处理“模块。单击”期末结账“按钮,弹出对话框,单击“前进”按钮。在弹出对话框的“用户密码”中输入登录密码。确保结账正确,单击“完成”按钮。进行账套备份,确保账套安全。
2、首先我们登陆自己的金蝶K3软件进入账务处理界面。如果使用了固定资产模块,要先进行计提折旧;会生成一张计提凭证。在做完本月凭证后,要先进行凭证操作审核操作,审核时可以选择批量审核,也可以一张一张审核。
3、首先,单据录完后,要进行凭证过账,然后进行结转损益,再进行一次凭证过账,最后是期末结账。凭证过账:点击凭证过账图标,弹出的界面点击开始过账。
4、先问下,你的金蝶K3有哪些模块?这里我说下,总账报表模块的结账过程:录入凭证 》凭证审核 》凭证过账 》结转损益 》期末结账 按照以上步骤就可以结账到下一期了。
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